เลือกภาษาของคุณ

การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

  1. ปี 2560
  1. ปี 2561 ประกอบด้วยรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
  1. ปี 2562
  1. ปี 2563
  1. ปี 2564
  • หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) pdficon 30x30
  • รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) pdficon 30x30
  • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) pdficon 30x30
  • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 (แบบติดตาม ปค.5) pdficon 30x30
  1. ปี 2565
  • หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) pdficon 30x30
  • รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) pdficon 30x30
  • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) pdficon 30x30
  • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 (แบบติดตาม ปค.5) pdficon 30x30
  1. ความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย
  1. ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ประกอบด้วย
  1. ความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย

ปีงบประมาณ 2565

  1. ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risks) ความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต (Fraud Risks) และความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (Inherent Risks)

ปีงบประมาณ 2566

  1. รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต รอบที่ 1 (แบบรายงานที่ 1-4) pdficon 30x30
  2. การจัดประชุมหารือการตรวจสอบงานก่อสร้าง pdficon 30x30
  3. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินงานตามสัญญาหรือข้อตกลง pdficon 30x30
  4. รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต รอบที่ 2 (แบบรายงานที่ 5) pdficon 30x30

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี 2567 pdficon 30x30
  2. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 pdficon 30x30

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

mail_icon : saraban@nhso.go.th             mail_icon : 02-141-4000

Image
Image
Image
Image
Image
Image
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0037805613